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内部監査の整備

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内部監査の整備

Establishment of internal audit

内部監査の状況

コンプライアンスやリスク管理を含む内部管理体制などの適切性・有効性を検証・評価するための体制を整備するため、次の施策を行っています。

  1. 1

    内部監査部門の設立

    業務執行部門から独立し十分な牽制機能が働く内部監査部門を設置しています。

  2. 2

    内部監査計画の策定・実施

    三井住友トラスト・ホールディングスおよび三井住友信託銀行への協議を経て内部監査計画を策定し取締役会にて決定のうえ、内部監査部門が各業務執行部門に対して監査を実施し、改善すべき点の指摘・提言などを行っています。

  3. 3

    実施計画の進捗および結果の報告

    内部監査の結果および内部監査計画の進捗状況・達成状況を適時適切に取締役会および三井住友トラスト・ホールディングスおよび三井住友信託銀行に報告しています。

  4. 4

    会計監査人との情報交換および連携

    内部監査部門は会計監査人と必要に応じ情報交換などの連携を行い、効率的な監査の実施に役立てています。

内部監査の体制

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